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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE DUARTE PAETZOLD

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: RPPS
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função: Previdência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGTO.DIÁRIA REF.VIAGEM A SERVIÇO DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/03/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. ELABORAÇÃO DAIR-CADPREV e REFORMA PREVIDÊNCIÁRIA DO RPPS........... PORTARIA Nº 4.................... EMITIDA EM:27/02/2024............ OBS:VALORES DAS DIÁRIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 QUE REGULAMENTA A LEI MUN.1470/06.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A 1,5 DIÁRIA...... 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 PAGTO.DIÁRIA REF.VIAGEM A SERVIÇO DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/03/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. ELABORAÇÃO DAIR-CADPREV e REFORMA PREVIDÊNCIÁRIA DO RPPS........... PORTARIA Nº 4.................... EMITIDA EM:27/02/2024............ OBS:VALORES DAS DIÁRIA,CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017 QUE REGULAMENTA A LEI MUN.1470/06.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A 1,5 DIÁRIA...... 375,00
27/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES(PREFEITO MUNICIPAL). 375,00
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 CRISTIANE DUARTE PAETZOLD - 11686 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.