Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARLO MIGUEL KOCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 9 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: RPPS
Unidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APOSENTADORIA DO RPPS, ASSESSORAMENTO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº205/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2024. 600,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 EMPENHO GLOBAL REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE APOSENTADORIA DO RPPS, ASSESSORAMENTO NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE PROCESSOS E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº205/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº003/2024. 7.200,00
30/01/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINISTRATIVO DO RPPS, SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 600,00
30/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº1185, RELATÓRIO ANEXO. MARLO MIGUEL KOCH - 11710 600,00
30/01/2025 DEVOLUÇÃO PELO BANCO -600,00
TOTAL 7.200,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.