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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEOVANI M DE PAULO MINUSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 17/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: FASEM Fdo de Aposentadoria dos Serv Municipais
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: Regime Propr Prev Social RPPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIÁRIAS PARA GESTOR ADNMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO FASEM PARTICIPAR DO CURSO OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 299,00 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2021 2 DIÁRIAS PARA GESTOR ADNMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO FASEM PARTICIPAR DO CURSO OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 598,00
17/02/2021 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO 2 DIÁRIAS PARA GESTOR ADNMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO FASEM PARTICIPAR DO CURSO OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 598,00
18/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2021 GEOVANI M DE PAULO MINUSSI - 9822 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.