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Última atualização realizada em 26/06/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: FASEM Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 69 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 462/2025 REF. AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026 Lic.:69/2025Contrato: 462/2025 713,19 7.131,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 462/2025 REF. AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026 Lic.:69/2025Contrato: 462/2025 7.131,90
13/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/808; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
23/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 713,19
13/03/2026 Conforme Diárias Nº 1051; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
18/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 713,19
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/1554; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
19/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 713,19
27/05/2026 Conforme Diárias Nº 1554; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
27/05/2026 estorno de empenho indevido -713,19
11/06/2026 Conforme Fatura Nº 1813; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
11/06/2026 estorno de liquidação em data indevida -713,19
22/06/2026 Conforme Fatura Nº 1813; REF. EMPENHO 1/2026 10900 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA 713,19
22/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1/2026 713,19
TOTAL 7.131,90 2.852,76 2.852,76
SALDO A PAGAR 4.279,14