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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 100 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 0,00 130,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 130,81
02/01/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 130,81
21/01/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002134 PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 VIVO S.A. - 1346 130,81
TOTAL 130,81 130,81 130,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.