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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEUSA SANINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 18/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUT. ENSINO MEDIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES NO POLO ETEC EM LEONEL ROCHA 0,00 1.608,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2013 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES NO POLO ETEC EM LEONEL ROCHA 1.608,00
18/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.608,00
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002389 PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2013 CLEUSA SANINI - 7095 1.608,00
TOTAL 1.608,00 1.608,00 1.608,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.