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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DULCE POTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1041 Data de lançamento: 20/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 0,00 412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 412,00
20/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 412,00
08/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000798 PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2013 DULCE POTRICH - 4934 412,00
TOTAL 412,00 412,00 412,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.