Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: F B COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO UNO PRETO IPL-1803 SEC ASS SOCIAL |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DO UNO PRETO IPL-1803 SEC ASS SOCIAL |
138,00 |
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25/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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138,00 |
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02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002362
PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2013
F B COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA - 3448 |
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138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.