| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.021,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 1.021,09 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.021,09 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002377 PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 1.021,09 | ||
| TOTAL | 1.021,09 | 1.021,09 | 1.021,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||