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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 10.760,00 9.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 9.240,00
01/04/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 9.240,00
20/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000707 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. MAIO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 1.120,00
11/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 1.440,00
18/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 2.700,00
10/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 2.700,00
10/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 560,00
10/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411 720,00
TOTAL 9.240,00 9.240,00 9.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.