LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
10.760,00
9.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2013
LIC; VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº022/2013 RELATIVO A CARTA CONVITE Nº002/2013 LICITAÇÃO PARA COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
9.240,00
01/04/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
9.240,00
20/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000707
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. MAIO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
1.120,00
11/10/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. OUTUBRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
1.440,00
18/11/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853070
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
2.700,00
10/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
2.700,00
10/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
560,00
10/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853093
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 3411
720,00
TOTAL
9.240,00
9.240,00
9.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.