Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº01/2013 |
300,00 |
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02/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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300,00 |
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23/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002139
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2013
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
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300,00 |
03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-0,20 |
03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-0,20 |
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03/04/2013 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-0,20 |
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TOTAL |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.