Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SANTOS GOMES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O CRAS UMA LAVADORA CLARITA CONFORME MEMORANDO Nº041/2013 |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O CRAS UMA LAVADORA CLARITA CONFORME MEMORANDO Nº041/2013 |
329,00 |
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04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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329,00 |
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17/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850007
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2013
SANTOS GOMES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 7644 |
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329,00 |
TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.