Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. E ESPAÇOS CULTURAIS (ACADEMIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL |
220,00 |
|
|
04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
220,00 |
|
15/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855019
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 3199 |
|
|
220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.