Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1325 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IPL1803 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IPL1803 |
2.000,00 |
|
|
04/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.000,00 |
|
09/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002486
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2013 - REF. MAIO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
171,00 |
13/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002735
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2013 - REF. JUNHO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
573,00 |
17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002714
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2013 - REF. JULHO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
527,67 |
14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005474
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2013 - REF. AGOSTO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
560,58 |
16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00211
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2013 - REF. SETEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
167,75 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.