Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2013 MOTIVO CURSO DE CAPACITAÇÃO PORTAL SICONV |
0,00 |
326,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2013 MOTIVO CURSO DE CAPACITAÇÃO PORTAL SICONV |
326,86 |
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23/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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326,86 |
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30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002479
PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2013
RAQUEL PINHEIRO - 3427 |
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326,86 |
TOTAL |
326,86 |
326,86 |
326,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.