Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1548 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NºIPU 4642 VECTRA EXERCICIO 2013 |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA NºIPU 4642 VECTRA EXERCICIO 2013 |
105,25 |
|
|
23/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
105,25 |
|
30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000410
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2013
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 3558 |
|
|
105,25 |
TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.