Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACA Nº ISN 7964 TRANSIT DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
1.277,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACA Nº ISN 7964 TRANSIT DA EDUCAÇÃO |
1.277,92 |
|
|
30/04/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.277,92 |
|
10/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000811
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2013 - REF. MAIO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
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319,48 |
18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000894
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2013 - REF. JUNHO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
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329,69 |
21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000898
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2013 - REF. JUNHO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
|
309,27 |
21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000897
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2013 - REF. JUNHO/2013
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 |
|
|
319,48 |
TOTAL |
1.277,92 |
1.277,92 |
1.277,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.