VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO DA SEC DA SAUDE EM ANEXO
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2013
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA PORTA DA UNIDADE DE SAUDE CONFORME MEMORANDO DA SEC DA SAUDE EM ANEXO
80,00
06/05/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
80,00
16/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002353
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2013
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.