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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 08/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 0,00 285,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 285,50
08/05/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 285,50
17/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002359 PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 285,50
TOTAL 285,50 285,50 285,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.