Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NOEMI DOS SANTOS NUNES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS CONFORME MEMORANDO Nº062/2013 DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL EM ANEXO |
0,00 |
230,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2013 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS CONFORME MEMORANDO Nº062/2013 DA SECRETARIA DA ASS SOCIAL EM ANEXO |
230,40 |
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09/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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230,40 |
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29/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002543
PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2013
NOEMI DOS SANTOS NUNES - 1150 |
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230,40 |
TOTAL |
230,40 |
230,40 |
230,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.