Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SELSO SARTORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO Nº06/2013 DA SEC DE OBRAS EM ANEXO |
0,00 |
403,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2013 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO Nº06/2013 DA SEC DE OBRAS EM ANEXO |
403,00 |
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09/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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403,00 |
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20/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002535
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2013
SELSO SARTORI - 2043 |
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403,00 |
TOTAL |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.