Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBIOTECA PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO MARÇO/2013 |
0,00 |
107,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO MARÇO/2013 |
107,44 |
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09/05/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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107,44 |
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20/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000092
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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107,44 |
TOTAL |
107,44 |
107,44 |
107,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.