Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1744 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEN DE SERVIDOR A SERVIÇO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2013 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEN DE SERVIDOR A SERVIÇO. |
150,00 |
|
|
13/05/2013 |
liquidado nesta data |
|
150,00 |
|
16/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.