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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1782 Data de lançamento: 13/05/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA NA PONTE DE ACESSO DA LINHA ARDENGHI E LINHA GRAMADO AO MUNICIPIO. 0,00 1.898,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA NA PONTE DE ACESSO DA LINHA ARDENGHI E LINHA GRAMADO AO MUNICIPIO. 1.898,45
13/05/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.898,45
22/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000711 PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2013 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 3199 1.898,45
TOTAL 1.898,45 1.898,45 1.898,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.