Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1798 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
IMPLANT.MANUT. CONT. INTERNO E ARQ.MORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
236,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2013 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
236,10 |
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15/05/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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236,10 |
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27/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2013
FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 |
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236,10 |
TOTAL |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.