Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1873 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA MAIO DE 2013. |
0,00 |
532,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2013 |
FGTS EMPRESA MAIO DE 2013. |
532,68 |
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20/05/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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532,68 |
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05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000139
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2013
F G T S - 23 |
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532,68 |
TOTAL |
532,68 |
532,68 |
532,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.