Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONVENIO PRADEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0,00 |
2.813,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DO MES DE JANEIRO DE 2013 |
2.813,68 |
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10/01/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.813,68 |
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25/01/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-2.813,68 |
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25/01/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-2.813,68 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.