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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VERONICE ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2127 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBIOTECA PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 580,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 580,44
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 580,44
24/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002630 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2013 VERONICE ARDENGHI - 955 580,44
TOTAL 580,44 580,44 580,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.