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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE LUIZ NOVELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS TROCA KIT EMBREAGEM, SOLDA NA DESCARGA E NA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE PNEU DO VEICULO UNO PLACA IQS8277 DA SEC DA SAUDE 0,00 484,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS TROCA KIT EMBREAGEM, SOLDA NA DESCARGA E NA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE PNEU DO VEICULO UNO PLACA IQS8277 DA SEC DA SAUDE 484,00
03/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 484,00
17/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002461, 002422 PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2013 ANDRE LUIZ NOVELLO - 2657 484,00
TOTAL 484,00 484,00 484,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.