Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOP. AGROPEC. DO MUN. DE S. F. LTDA-COOPERSAGRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
0,00 |
324,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
324,70 |
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10/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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324,70 |
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17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005417
PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2013
COOP. AGROPEC. DO MUN. DE S. F. LTDA-COOPERSAGRA - 4055 |
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324,70 |
TOTAL |
324,70 |
324,70 |
324,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.