Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2195 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS II CONFORME MEMORANDO Nº051/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO |
0,00 |
295,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS II CONFORME MEMORANDO Nº051/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO |
295,25 |
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10/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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295,25 |
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19/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000201
PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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295,25 |
TOTAL |
295,25 |
295,25 |
295,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.