Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CTG SENTINELA DA VARZEA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
13 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO PIM E DAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS CONFORME CONTRATO 049/2013 |
2.034,00 |
2.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2013 |
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATIVIDADES DO PIM E DAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS CONFORME CONTRATO 049/2013 |
2.034,00 |
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13/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.034,00 |
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05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000451
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. JUNHO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 |
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339,00 |
06/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002746
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. JULHO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 |
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339,00 |
09/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002921
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. AGOSTO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 |
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339,00 |
02/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003034
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. SETEMBRO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 |
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339,00 |
05/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. OUTUBRO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905
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339,00 |
02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003204
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905
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339,00 |
TOTAL |
2.034,00 |
2.034,00 |
2.034,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.