Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CARDONA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
18/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O CORTADOR DE GRAMA DA SEC DE OBRAS |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O CORTADOR DE GRAMA DA SEC DE OBRAS |
12,00 |
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18/06/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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12,00 |
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19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000448
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2013
AUTO POSTO CARDONA LTDA - 12 |
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12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.