Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
25/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AO MÊS DE Junho de 2013 |
0,00 |
3.022,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2013 |
REFERENTE AO MÊS DE Junho de 2013 |
3.022,30 |
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25/06/2013 |
LIQUIDADO NBESTA DATA |
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3.022,30 |
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28/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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3.022,30 |
TOTAL |
3.022,30 |
3.022,30 |
3.022,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.