Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
26/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PSF SAUDE BUCAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENT5E FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013 - INCENTIVO SAUDE BUCAL. |
0,00 |
2.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2013 |
VALOR REFERENT5E FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2013 - INCENTIVO SAUDE BUCAL. |
2.230,00 |
|
|
26/06/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.230,00 |
|
28/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
2.230,00 |
TOTAL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.