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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO PREVENÇÃO DO USO DO CRACK E OUTRAS DROGAS CONFORME MEMORANDO Nº055/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO 0,00 371,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO PREVENÇÃO DO USO DO CRACK E OUTRAS DROGAS CONFORME MEMORANDO Nº055/2013 DA SEC DA SAUDE EM ANEXO 371,40
26/06/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 371,40
03/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000208 PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 371,40
TOTAL 371,40 371,40 371,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.