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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542 Data de lançamento: 03/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA CURSO SUPERIOR E OU AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE CONFORME REQUERIMENTO AMPARADO EM LEI.DE SAGRADA FAMILIA A FREDERICO WESTPHALEN MES DE JUNHO E CINCO DIAS LETIVOS DE JULHO CONFORME PROCESSO Nº210/2013 0,00 3.982,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2013 VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA CURSO SUPERIOR E OU AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE CONFORME REQUERIMENTO AMPARADO EM LEI.DE SAGRADA FAMILIA A FREDERICO WESTPHALEN MES DE JUNHO E CINCO DIAS LETIVOS DE JULHO CONFORME PROCESSO Nº210/2013 3.982,50
03/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.982,50
10/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002703 PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2013 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 3.982,50
TOTAL 3.982,50 3.982,50 3.982,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.