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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2557 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO TONER, CARTUCHO, CLIPS E PENDRIVE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 646,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO TONER, CARTUCHO, CLIPS E PENDRIVE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 646,50
05/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 646,50
31/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002713 PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 646,50
TOTAL 646,50 646,50 646,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.