Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL 04GB/HD500, UM MONITOR LCD 18.5 E UM ESTABILIZADOR 300VA PARA A SEC DA SAUDE |
0,00 |
2.031,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL 04GB/HD500, UM MONITOR LCD 18.5 E UM ESTABILIZADOR 300VA PARA A SEC DA SAUDE |
2.031,00 |
|
|
08/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.031,00 |
|
30/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002549
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
|
|
2.031,00 |
TOTAL |
2.031,00 |
2.031,00 |
2.031,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.