Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2644 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IQS 8277 |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IQS 8277 |
7.500,00 |
|
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15/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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7.500,00 |
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14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002594
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2013 - REF. AGOSTO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.292,04 |
16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2013 - REF. SETEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.345,34 |
16/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2013 - REF. OUTUBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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834,88 |
13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002847
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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848,04 |
13/12/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-2.711,09 |
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18/12/2013 |
1 |
-2.711,09 |
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19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002879
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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468,61 |
TOTAL |
4.788,91 |
4.788,91 |
4.788,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.