Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNHO/2013 DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES LOCALIZADA NA LINHA ARDENGHI |
0,00 |
56,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNHO/2013 DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES LOCALIZADA NA LINHA ARDENGHI |
56,18 |
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15/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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56,18 |
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18/07/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-56,18 |
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18/07/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-56,18 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.