Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EDUANA IND. E COM. DE CONFEC. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
16/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº268/2013 |
0,00 |
37,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº268/2013 |
37,55 |
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16/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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37,55 |
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13/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002172
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2013
EDUANA IND. E COM. DE CONFEC. LTDA - 2645 |
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37,55 |
TOTAL |
37,55 |
37,55 |
37,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.