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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2711 Data de lançamento: 17/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM REFIL SOFT PARA A MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM REFIL SOFT PARA A MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AGUA DO PARQUE DE MAQUINAS 140,00
17/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 140,00
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002813 PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2013 SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA - 4348 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.