| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Primeira Infancia Melhor - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A JULHO DE 2013. | 0,00 | 1.642,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | INSS PARTE PATRONAL REF. A JULHO DE 2013. | 1.642,03 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.642,03 | ||
| 13/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000235 PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2013 I N S S - 24 | 1.642,03 | ||
| TOTAL | 1.642,03 | 1.642,03 | 1.642,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||