Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GAS PARA USO GERAL NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 095/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GAS PARA USO GERAL NO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 095/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL |
45,00 |
|
|
22/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
45,00 |
|
30/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2013
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.