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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VILMAR ANTONIO DE QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2919 Data de lançamento: 31/07/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO(transferido dos dias 11 e 12 de julho, devido as manifestações e paralisações em porto alegre), ORGANIZADO PELA AGIP SOBRE DIPR E RPPS. 0,00 476,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2013 VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO(transferido dos dias 11 e 12 de julho, devido as manifestações e paralisações em porto alegre), ORGANIZADO PELA AGIP SOBRE DIPR E RPPS. 476,76
31/07/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 476,76
07/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002768 PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2013 VILMAR ANTONIO DE QUADROS - 31 476,76
TOTAL 476,76 476,76 476,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.