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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2992 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013. 4.356,50 4.356,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013. 4.356,50
01/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 4.356,50
14/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000236 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2013 - REF. AGOSTO/2013 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 4.109,22
30/12/2014 ANULAR NESTA DATA -247,28
30/12/2014 ANULAR NESTA DATA -247,28
TOTAL 4.109,22 4.109,22 4.109,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.