Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2992 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013. |
4.356,50 |
4.356,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2013 |
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013. |
4.356,50 |
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01/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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4.356,50 |
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14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000236
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2013 - REF. AGOSTO/2013
DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 |
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4.109,22 |
30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
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-247,28 |
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30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
-247,28 |
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TOTAL |
4.109,22 |
4.109,22 |
4.109,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.