Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013 |
3.641,60 |
3.641,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2013 |
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013 |
3.641,60 |
|
|
01/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
3.641,60 |
|
13/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA PARA EMPENHO EM OUTRO REC. |
|
-1.914,00 |
|
13/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA PARA EMPENHO EM OUTRO REC. |
-1.914,00 |
|
|
30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1.727,60 |
|
30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.727,60 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.