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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 301 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 0,00 195,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 195,50
25/01/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 195,50
20/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002094 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2013 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 195,50
TOTAL 195,50 195,50 195,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.