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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3036 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/ MANUTENÇÃO DE FROTAS MICRO ITO 2242 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/ MANUTENÇÃO DE FROTAS MICRO ITO 2242 1.700,00
05/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.700,00
16/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 567,00
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 655,05
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 477,95
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.